新的定義如下:
內部審計是一種獨立、客觀的保證和咨詢活動。它的目的是增加價值和改進組織的運作。通過系統化、規范化的方法,評價和改進風險管理、控制和管理過程的效果,幫助組織實現目標。
對于內部審計活動或內部審計師,新的定義更可能反映目前世界各地正在實施的內部審計工作方法。過去的定義是:
內部審計是在一個組織內部建立的一種獨立的評價業務職能,用來檢查和評價其為組織提供的各種服務。內部審計的目的是協助組織成員有效地履行職責。內部審計采用各種分析、評價、建議、意見和與所審查活動有關的信息,為本組織服務。為了實現這一目標,審計目標被納入合理的成本中,以促進有效的管理。
保證和咨詢的基本含義反映了現代內部審計活動范圍的擴大,并提到了“評價”一詞的不當之處,這在舊的定義中可以找到。絕大多數審計員通過以顧問形式開展咨詢活動來應對組織的挑戰,這不會降低傳統審計服務的價值。
許多業內人士現在看到,通過咨詢管理層、董事會和審計委員會,以及推廣鑒證服務,他們可以為組織增加價值,實現其基本目標和服務工作。即使它們不降低傳統審計服務的價值,它們也可以輕松地承擔這項任務。這樣的措辭有助于使內部審計師和外部審計師之間的關系平等。工業部門已經接受了諸如“附加值”和“保證”之類的流行語。
另一個重大變化表明,內部審計職能的措辭在組織內部被排除在外。這就引發了一些問題,即是否為引進外部資源敞開大門。內部審計師協會指導部和內部審計準則委員會以各種理由拒絕接受此類參考。當前,隨著社會對外部審計人員開展審計活動參與度認識的加深,有利于接受部分政府審計人員成為外部審計人員開展審計活動。
新的定義表明,內部審計師協會已經逐漸意識到,許多較小的組織不聘用內部審計師,在大型企業中,許多內部審計主管部門可以引入30%的外部資源進行內部審計活動。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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