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出納的工作是什么

來源: 律霸小編整理 · 2025-05-13 · 457人看過

1、 辦理銀行存款和現金收款。負責支票、匯票、發票和收據的管理。三是建立銀行賬戶和現金賬戶,并負責保管財務印章。四是負責差旅費報銷。

1。員工出差分為借用和非借用。如需借款,必須填寫《借款單》,報總經理批準簽字后,交財務審計。確認無誤后,出納將出錢。

2。員工出差回來時,應如實填寫付款憑證,并在憑證背面粘貼收據或發票,由證明人簽字,總經理簽字報銷,會計審核,總經理報銷收銀員。五是支付職工工資。

出納工作規則:

工作項目及驗證程序

防錯糾錯程序

現金收支

1。現金收付要當面清點金額,注意當面真實性。

收到假幣的,由責任人沒收。

2。現金支付完畢后,應在原始單據上加蓋“現金支付章”。

多付或少付的金額由責任人負責。

3。把每天的現金匯到銀行。

不要“坐”。

4。做好日常現金盤點工作,做到帳實相符。下班后將現金及等價物歸還總經理。

5。一般不辦理大面額現金支付業務,采用轉賬或匯兌方式支付。

特殊情況需要批準。

6。無論員工外出借錢多少,都必須經總經理簽字、批準,并憑借條借出。

如果貸款未獲批準,則責任人應對爭議負責。

處理銀行賬戶。交換程序。每個賬戶的余額應每天結清,以便總經理和財務會計了解公司的資本運作情況,調度資金。每天上班前填寫結帳單。

3。保管好各種空白支票,不要隨意留下。公司的會計印章通常由出納保管。

會計印章每天下班后交總經理。報銷審核。經營者是否在支付憑證上簽字,證明人是否簽字。

如果沒有,應該補充。

2。付款憑證所附原始票據是否有涂改。

如果是,詢問原因或不申請報銷。

3。普通發票是否與收據混在一起。

如果有,應單獨粘貼。

4。付款憑證中是否有3項以上。

如果超過,則應重新填寫。

5。

如果沒有,請更正并重新填寫。

6。報銷內容是否合理。

否則,應拒絕報銷。如有特殊原因,應批準報銷。

7。付款憑證是否由總經理簽字。

如果沒有,則不報銷。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎

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