1。根據內部審計的需要,要求有關單位按時提交計劃、預算、報表和有關文件、資料。審核憑證、賬表、決算,核對資金、財產,測試財務會計軟件,查閱相關文件資料。
3。審核成本管理,測試成本管理軟件。調查審計中涉及的有關事項,獲取有關文件、資料和其他證明材料。
5。對正在進行的嚴重違反財務規定和嚴重損失浪費的,經本部門、本單位負責人批準,作出臨時停止使用的決定。對阻撓、阻撓審計工作,拒不提供有關情況的,經單位領導批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。檢查管理和經濟效益,提出改進管理和經濟效益的建議。
8。檢查金融法律法規的遵守情況,提出糾正和處理違反金融法律法規行為的建議。對嚴重違反金融法律法規,造成重大損失和浪費的直接責任人員,提出處理意見,并按有關規定向上級內部審計機關或者審計機關報告。
此外,部門或單位負責人還可以在管理權限范圍內授予內部審計機構經濟處理和處罰權。為保證內部審計機關有效行使職權,內部審計機關應當定期以專題報告的形式對其行使職權的情況進行總結和評價,并向高級管理層報告。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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