內部審計在風險管理中的作用。在我們的經濟生活中,公司作為最重要的經濟實體之一,面臨著內外部風險。主要風險包括:財務風險、匯率風險、信用風險、技術風險、管理聲譽風險、內部控制風險等,當然,企業不可能承擔所有這些風險。相反,他們應該系統地預測、識別和分析風險,然后采取相應的應對策略。風險管理是指上述決定如何對待和計劃項目風險管理活動。風險管理包括風險預測、識別、評估和應急策略。(2) 內部審計的概念內部審計的最初定義是:“內部審計是對會計、財務等業務進行內部檢查,為管理部門提供保護性和建設性服務的獨立評價活動。”,國際內部審計協會將內部審計定義為“內部審計是一項獨立、客觀的確認和咨詢活動,其目的是增加組織的價值和改進組織的運作”。它通過以系統化和標準化的方式評估和改進風險管理、控制和治理過程的結果,幫助組織實現其目標。”由此可以看出,內部審計在定義上有了明顯的進步,即內部審計將提高風險管理水平直接納入其定義中,作為內部審計的直接目標,突出了內部審計在風險管理中的重要作用。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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