1、 與外部審計相比,內部審計僅限于對本部門、本單位及其所屬各部門、單位的財政收支進行真實、合法、有效的審計。由于各部門、各單位資金來源、資產負債管理情況不同,內部審計的重點也不同。對于有國家財政資金的部門和單位,既要審視自身的財務狀況,又要重點關注財政資金的使用渠道和方向。對行政單位內部財政收支的審計,重點是對國家權力機關、行政機關、司法機關、檢察機關、政黨的行政經費、罰沒和行政收費的真實性、合法性和有效性進行審計,社會組織及其海外機構。事業單位內部財政收支審計重點是對科教文衛、廣播影視、地震、體育、民政等事業單位收支的真實性、合法性和有效性進行審計,外事和農業、工業、交通運輸、郵電、商業貿易、工商行政管理、商檢等,這里既包括對預算撥款的審查,也包括對預算外安排資金的審查,企業營運資金和企業收費。企業(含金融企業)內部財務收支審計的重點是企業資產、負債和損益的真實性、合法性和有效性。考核的主要內容是:企業制定的各項制度是否符合國家有關法律、法規的要求;企業在一定時期內的資產、債務、經營成果及其分配的真實性、合法性;安全性,企業國有資產的完整性和保值增值。第二,經濟效益審計財務收支審計是內部審計的基礎,經濟效益審計是現階段內部審計的特殊內容。而且,隨著市場經濟競爭的加劇,質量和效率已經成為每個企業發展的直接決定因素。通過內部審計,找出經營管理中存在的問題,提出改進措施,提高經濟效益,已成為企業管理者設立內部審計機構和人員的主要目的。內部審計人員在財務收支審計的基礎上進行效益審計,有很多便利條件:一是熟悉本單位情況,能夠深入細致地進行調查;二是在財務收支審計的基礎上進行效益審計,他們有足夠的時間深入到生產經營的各個方面,及時獲取相關的數據和信息;三是有足夠的時間在財務收支審計的基礎上進行效益審計;三是內部審計相對獨立的地位,有利于提供客觀的審計信息,真實可靠的信息,更好地為改進部門或單位的經營管理、提高經濟效益服務。行政單位內部審計進行的經濟效益審計,是對行政單位財政收支真實性、合法性的審查。通過對行政經費使用情況的檢查和分析,可以促進行政單位節約開支,提高行政經費管理水平,提高行政效率,促進廉政建設。事業單位內部審計進行的經濟效益審計,是對事業單位資金籌集、管理、分配、使用等財政收支活動的真實性和合法性的審查。通過對事業單位經費使用情況的檢查和分析,可以促進相關事業單位加強事業單位經費管理,提高事業單位經費使用效率。企業(包括金融企業)內部審計進行經濟效益審計,主要從改善生產經營和完善內部管理制度兩個方面入手。一方面,內部審計通過對供應、生產、銷售環節以及人、財、物要素的檢查和分析,提出建設性意見,一方面,內部審計可以幫助部門或單位負責人制定改進生產經營的措施,提高經濟效益;另一方面,內部審計可以通過對內部控制的評價,幫助部門或單位完善內部管理機制,提高經濟效益,發現管理缺陷,提出管理建議。第三,經濟責任審計經濟責任審計是指審計人員對經濟責任人依法承擔的經濟責任履行情況的審查。內部審計師進行的經濟責任審計與日常財務收支審計、經濟效益審計相結合,一般以業務責任目標審計為主,通過審計數據和信息的積累,為離任審計服務。內部審計人員在進行企業責任目標審計時,首先通過分析損益指標、國有資產保值增值指標、企業經營指標、職工收入分配指標以及各指標的影響因素,確定審計重點;然后抓住幾個關鍵指標,進行局部復核,及時發現錯誤,糾正偏差,改進和提高,最終促進經營目標的實現。以上是小編為您整理的相關知識。相信通過以上的知識你已經有了一個大致的了解。如果您仍然遇到任何更復雜的法律問題,歡迎您登錄律師網律師在線咨詢。你知道嗎
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