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中國人民銀行關于印發《中國人民銀行人民幣發行庫檢查辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-11-21 · 5266人看過

  第一章 總則

  第二章 檢查的組織

  第三章 發行庫設施與門禁管理的檢查

  第四章 庫存發行基金的檢查

  第五章 出入庫業務的檢查

  第六章 制度執行情況的檢查

  第七章 人員配備與管理的檢查

  第八章 檔案管理的檢查

  第九章 附則

中國人民銀行各分行、營業管理部,各省會(首府)城市中心支行、深圳市中心支行:

  現將《中國人民銀行人民幣發行庫檢查辦法》印發給你們,請遵照執行。執行中如有問題,請及時報告總行。

  中國人民銀行
二00四年六月二日

中國人民銀行人民幣發行庫檢查辦法

第一章 總則

  第一條 為規范中國人民銀行人民幣發行庫(以下簡稱發行庫)檢查行為,加強發行庫管理,保障發行庫安全,根據《中華人民共和國人民銀行法》及有關法律法規,制定本辦法。

  第二條 發行庫檢查是指對發行庫庫存發行基金及其他實物管理、設施管理、業務操作、制度執行情況等進行的檢查。

  第三條 本辦法適用于中國人民銀行各分支行,包括各級發行庫庫主任、副主任、貨幣金銀部門組織的對本行及轄內發行庫的檢查。

  第四條 發行庫檢查的種類分為全面檢查、專項檢查、特定事項檢查。

  全面檢查是指對發行庫設施與門禁管理、庫存發行基金及其他實物管理、出入庫業務管理、制度執行情況、人員配備與管理、檔案資料管理等方面的檢查。

  專項檢查是指對全面檢查中的一項或幾項內容進行的檢查。

  特定事項檢查是指根據情況需要對專項檢查事項中的特定人員、特定實物、特定設施等進行的檢查。

  第五條 發行庫檢查應采取以下方式:

  (一)移位、查鉛封、倒袋、點捆卡把、拆捆點張;

  (二)現場查看;

  (三)跟班檢查;

  (四)調閱相關資料;

  (五)聽取匯報;

  (六)座談、詢問;

  (七)其他方式。

  第六條 各分支行組織的發行庫檢查,可以根據實際情況確定檢查的種類、方式,以及增加本辦法規定之外的檢查內容。但本辦法另有規定的除外。

  第七條 檢查人員在檢查工作中,應當嚴格遵守法律、法規和規章制度,認真履行檢查職責并對檢查結果負責。對檢查中的涉密事項,應當執行保密規定,不得泄密。

  第八條 被檢查行應當積極配合檢查工作,如實提供有關資料和情況。不得采取隱瞞、編造等手段欺騙檢查人員。

  在對庫存發行基金及其他實物進行檢查時,被檢查行管庫員應按照檢查人員的要求提供協助,不得參與具體檢查工作。

第二章 檢查的組織

  第九條 各分支行應制定年度發行庫檢查的工作計劃,對本行及轄內發行庫檢查的組織、種類、次數、被檢查行數量及比例、發行基金及其他實物比例等事項做出統一安排。

  第十條 庫主任或副主任、貨幣金銀部門負責人按照《中國人民銀行人民幣發行庫管理辦法》規定的檢查次數對本行發行庫的例行檢查,均應將庫存發行基金及其他實物作為檢查內容。

  第十一條 庫主任或副主任每年應至少組織1次對本行發行庫的全面檢查。

  第十二條 各分支行每年應對轄內發行庫按照對下查一級的原則進行全面檢查,檢查發行庫的數量比例應達到100%;分庫庫主任、副主任每年至少全面檢查中心支庫2個;中心支庫庫主任、副主任每年至少全面檢查支庫2個。

  除上款規定的檢查外,各分支行可以根據實際需要直接組織對轄內縣支庫的全面檢查。

  第十三條 各分支行可以根據實際需要組織對本行及轄內各級發行庫進行專項檢查或特定事項檢查。

  第十四條 各分支行組織的對轄內發行庫的檢查應成立檢查領導小組。檢查領導小組應由庫主任或副主任負責,貨幣金銀、會計、保衛、人事、內審部門負責人參加。

  第十五條 各級發行庫庫主任、副主任組織的對本行發行庫的檢查及各分支行組織的對轄內發行庫的檢查,應成立檢查組。屬于全面檢查的,檢查組應由貨幣金銀、會計、保衛、人事、內審部門組成。屬于專項檢查或特定事項檢查的,應按檢查內容確定檢查組的組成部門。

  檢查組成員應具備以下條件:

  (一)政治素質好,責任心強;

  (二)熟悉相關業務知識、規章制度。

  第十六條 各分支行組織的發行庫檢查應制定檢查實施方案。

  檢查實施方案應包括檢查的時間、種類、內容、被檢查行名稱及數量和比例、發行基金及其他實物比例、要求等事項。

  第十七條 各分支行組織的對轄內發行庫的檢查,應根據檢查實施方案對檢查人員進行業務培訓。

  第十八條 各分支行組織的對轄內發行庫的檢查,檢查組應在檢查結束后及時與被檢查行交換意見,制作檢查意見書(附表1),并按規定登記《查庫登記簿》。

  檢查意見書應包括檢查時間、種類、內容、方式、檢查結論、整改意見等。檢查意見書一式兩份,經檢查組人員簽名后,一份由檢查組報檢查行,一份交被檢查行。

  被檢查行對檢查組提出的整改意見,要認真落實并及時向檢查行報告整改結果。

  第十九條 各分支行組織的對轄內發行庫檢查應制作檢查報告,并于檢查結束后十五日內報上級行。

  檢查報告應包括檢查的組織、種類、內容、被檢查行名稱及數量和比例、發行基金及其他實物比例、檢查結論、意見或建議等。

  第二十條 各分支行貨幣金銀部門負責人對本行發行庫例行檢查的組織方式、發行基金及其他實物抽查比例,可以根據實際情況自行確定。

第三章 發行庫設施與門禁管理的檢查

  第二十一條 發行庫設施與門禁管理的檢查是指對發行庫庫區封閉式管理、人員出入庫房,以及庫門、設施等方面的檢查。

  第二十二條 庫區封閉式管理的檢查主要有以下內容:

  (一)庫區與辦公區、警衛區、生活區嚴格分開;

  (二)庫房與庫務用房嚴格分開;

  (三)出入庫交接場地、票幣處理場地、備品用房、衛生間等用房齊備并符合有關規定。

  對以上內容的檢查應采取現場查看方式。

  第二十三條 人員出入庫房情況的檢查主要有以下內容:

  (一)非發行庫管理人員進入庫房是否經庫主任或副主任審批,并由兩名以上管庫員陪同;

  (二)非工作時間人員進入庫房是否符合規定;

  (三)是否按規定查驗有關介紹信、入庫審批件及個人有效證件,辦理出入庫登記;

  (四)發行庫工作人員入庫是否統一佩證著裝。

  對以上內容的檢查應采取現場查看、調閱錄像、查看《非管庫人員入庫登記簿》的方式。

  第二十四條 發行庫庫門的檢查主要有以下內容:

  (一)發行庫主門和備用門是否按總行要求各配置兩把密碼鎖并能正常開啟;

  (二)主庫門是否由管庫員掌管,備用門是否由庫主任掌管;

  (三)是否按規定使用、保管、更換密碼。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)現場查看;

  (二)查閱《交接登記簿》、《組合鎖使用管理登記簿》、《查庫登記簿》和《非管庫人員入庫登記簿》。

  第二十五條 庫區設施的檢查主要有以下內容:

  (一)交接間、庫門口等關鍵部位是否有監控報警設施并運行良好;

  (二)是否配置必要的消防設施。

  對以上內容的檢查應采取現場查看、詢問的方式。

  第二十六條 發行庫內設施的檢查主要有以下內容:

  (一)是否有監控報警設施并運行良好;

  (二)是否有消防報警設施;

  (三)是否有通風、除濕、消毒殺菌設備并正常運行。

  對以上內容的檢查應采取現場查看、詢問的方式。

  第四章 庫存發行基金的檢查

  第二十七條 庫存發行基金的檢查是指對發行庫內保管的發行基金賬實相符、擺放及錢捆質量等方面的檢查。

  第二十八條 庫存發行基金賬實相符情況的檢查主要有以下內容:

  (一)簿實相符,即庫存發行基金數量與《發行基金庫存登記簿》記載相符;

  (二)賬簿相符,即《發行基金庫存登記簿》與發行會計發行基金賬記載相符;

  (三)賬賬相符,即發行會計發行基金賬與會計部門有關賬記載相符。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)核點大數。

  (二)抽查。對原封券進行移位、檢查外包裝及鉛封是否完好無損;對回籠券進行倒袋、卡把。原封券、回籠券的抽查比例應符合發行基金抽查比例表(附表2)中的規定。

  (三)對外包裝有破損或可疑的箱(袋),要拆箱(袋)進行點捆卡把;對外包裝有破損或可疑的錢捆,要進行拆捆點張。

  (四)調閱有關登記簿和賬表。將管庫員《發行基金庫存登記簿》與發行會計《發行基金庫存券別報表》各券別、余額逐一進行核對并查看是否相互簽章。將發行會計“5010發行基金實物明細賬”當日余額與會計部門“6010發行基金”表外科目余額核對并查看是否相互簽章。

  第二十九條 庫存發行基金擺放的檢查主要有以下內容:

  (一)完整券與殘損人民幣、不同券別、同券別中不同版別的票幣是否分開擺放;

  (二)完整券中原封券、已清分完整券、未清分完整券是否分開擺放,殘損人民幣中已復點殘損人民幣和未復點殘損人民幣是否分開擺放;

  (三)庫內款項是否按券別大小順序擺放并設置標牌。

  對以上內容的檢查應采取現場查看的方式。

  第三十條 發行基金封裝、拆開包裝情況及庫內回籠券錢捆質量的檢查主要有以下內容:

  (一)庫內款項是否按總行裝箱(袋)標準和復核制度封裝,箱(袋)外標簽和裝箱(袋)票要素是否齊全并內外相符;

  (二)拆開發行基金包裝的業務操作是否規范;

  (三)錢捆質量是否符合要求。

  對以上內容的檢查應采取現場查看、查閱《錯款登記簿》、拆捆點張和調閱錄像的方式。

第五章 出入庫業務的檢查

  第三十一條 出入庫業務的檢查是指對發行基金調撥出入庫、商業銀行交取款出入庫、殘損人民幣復點出入庫和銷毀出庫業務進行的檢查。

  第三十二條 發行基金調撥出入庫業務的檢查主要有以下內容:

  (一)是否核對“發行基金調撥專用介紹信”及有效證件;

  (二)是否核對“發行基金調撥命令”和“發行基金調撥憑證”;

  (三)與調運人員當面交接時,對原封券,是否檢查外包裝及鉛封完好無損,發現有破損或可疑情況,是否拆箱進行清點;對回籠券,是否點捆卡把,核準總數,交叉復核;

  (四)發行基金“先進先出”、以“千元”為單位整捆出入庫情況和嚴格按調撥命令數出入庫情況;

  (五)在“發行基金調撥憑證”上簽章及憑證傳遞情況;

  (六)是否憑留存的“發行基金調撥憑證”記載《發行基金庫存登記簿》;

  (七)當日營業終了管庫員是否碰庫并與發行會計對賬簽章。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)核對“發行基金調撥命令”、“發行基金調撥憑證”、“發行基金調撥專用介紹信”、《發行基金庫存登記簿》、發行會計發行基金賬等有關憑證和賬簿;

  (二)根據需要采取跟班檢查方式現場檢查業務操作情況。

  第三十三條 商業銀行交取款業務的檢查主要有以下內容:

  (一)是否核對取款人員身份;

  (二)是否核對“現金支票”、“現金交款單”、“發行基金出入庫憑證”各要素;

  (三)是否當面點捆卡把,檢查錢捆質量,并在封簽上蓋章;

  (四)是否共同辦理,交叉復核;

  (五)辦理業務時,是否當面辦理,一筆一清;

  (六)對開戶單位辦理業務,是否先入庫后登記,先登記后出庫;

  (七)是否憑“發行基金出入庫憑證”記載《發行基金庫存登記簿》,并按要求傳遞憑證;

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)核對“發行基金出入庫憑證”、《發行基金庫存登記簿》、發行會計發行基金賬等有關憑證和賬簿;

  (二)根據需要采取跟班檢查方式檢查業務操作情況。

  第三十四條 殘損人民幣復點出入庫業務的檢查主要有以下內容:

  (一)出庫時,管庫員是否先登記《發行基金復點交接登記簿》,后辦理交接;入庫時,是否先辦理交接,后登記《發行基金復點交接登記簿》;

  (二)管庫員與復點人員辦理交接時是否當面點捆、卡把,并在《發行基金復點交接登記簿》上登記;

  (三)登記的出入庫時間、券別、捆數、金額等要素的正確性及簽章情況;

  對以上內容的檢查應采取查看錄像、《發行基金復點交接登記簿》方式,并可以根據需要采取現場查看的方式。

  第三十五條 殘損人民幣銷毀出庫業務的檢查主要有以下內容:

  (一)《殘損人民幣銷毀在途登記簿》和《發行基金庫存登記簿》登記情況;

  (二)出庫情況;

  (三)碰庫情況;

  (四)銷毀結束后,在銷毀表上簽章情況。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)核對“殘損人民幣銷毀命令”、“殘損人民幣銷毀出庫憑證”、“殘損人民幣銷毀出庫匯總憑證”、《殘損人民幣銷毀表》、《發行基金庫存登記簿》、發行會計發行基金賬等有關憑證和賬簿。

  (二)根據需要采取跟班檢查方式現場查看業務操作情況。

第六章 制度執行情況的檢查

  第三十六條 制度執行情況的檢查是指對發行庫查庫制度、交接制度、對賬制度,以及登記簿設置、使用情況等的檢查。

  第三十七條 對查庫制度執行情況,主要檢查庫主任、副主任和貨幣金銀部門負責人是否按規定的次數、種類履行查庫職責。

  對以上內容的檢查應采取查閱《查庫登記簿》、《非管庫人員入庫登記簿》及調閱錄像方式。

  第三十八條 對人員交接情況,主要檢查庫主任、副主任、貨幣金銀部門負責人、管庫員崗位變動,管庫員臨時變動,以及發行會計人員與營業部門會計人員傳遞憑證時是否按規定履行交接手續。

  對以上內容的檢查應采取查閱《交接登記簿》、《查庫登記簿》、《組合鎖使用管理登記簿》、《非管庫人員入庫登記簿》并核對其記載的相關內容的方式。

  第三十九條 對對賬制度執行情況,主要檢查管庫員與發行會計等有關人員,發行會計與會計部門人員是否及時對賬并相互簽章。

  對以上內容的檢查應采取查閱《發行基金庫存登記簿》、《其它實物登記簿》的方式進行檢查。

  第四十條 發行庫登記簿設置、使用情況的檢查主要有以下內容:

  (一)登記簿是否按要求設置;

  (二)內容記載是否真實、準確、完整、及時、規范。

  對以上內容的檢查應采取查閱發行庫設置的登記簿,并將其與有關憑證相核對的方式。

  全面檢查時,對《發行基金庫存登記簿》,應至少抽查年度內一個月的內容并將其與調撥憑證、出入庫憑證逐筆核對;對其他登記簿,應檢查全部登記內容。

第七章 人員配備與管理的檢查

  第四十一條 人員配備與管理的檢查是指對庫主任履行職責情況、發行庫管庫員配備、人員兼職等情況的檢查。

  第四十二條 庫主任履行職責情況的檢查主要有以下內容:

  (一)熟悉庫主任職責的程度;

  (二)采取保證本級發行庫正常運作與安全的相關措施;

  (三)了解管庫員全面情況的程度;

  (四)履行查庫職責的情況;

  (五)管理備用門密碼的情況。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)座談、詢問、聽匯報;

  (二)查閱《查庫登記簿》和《組合鎖使用管理登記簿》。

  第四十三條 管庫員配備情況的檢查主要有以下內容:

  (一)管庫員配備的數量是否符合要求并適應實際工作需要;

  (二)管庫員的任職是否符合規定的條件,并按規定的程序進行考核、任命、備案。

  對以上內容的檢查應采取下列方式:

  (一)詢問業務量以及管庫員勞動強度;

  (二)詢問管庫員社會經濟活動情況、健康狀況和家庭狀況;

  (三)調閱人事部門管庫員考核表;

  (四)調閱管庫員任命文件。

  第四十四條 人員兼職情況的檢查主要有以下內容:

  (一)貨幣金銀部門主要負責人是否兼任管庫員;

  (二)發行會計是否兼職管庫;

  (三)管庫員是否守庫。

  對以上內容的檢查應采取查看業務憑證和保衛部門守庫值班記錄等方式。

第八章 檔案管理的檢查

  第四十五條 對發行庫檔案管理的檢查是指對憑證、報表、登記簿等紙質、磁介質、光盤等載體的整理、裝訂、保管、調閱、銷毀等工作的檢查。

  第四十六條 發行庫檔案資料的檢查主要有以下內容:

  (一)發行庫檔案資料是否分清種類,按規定裝訂、保管;

  (二)發行庫檔案專人、專柜保管情況;

  (三)發行庫檔案的調閱、移交、銷毀是否遵守相關保密規定,履行審批手續。

  對以上內容的檢查應采取現場查看并調閱有關登記簿的方式。

第九章 附則

  第四十七條 各分支行可以根據本辦法,結合轄內實際情況制定實施細則。

  第四十八條 對保管品的檢查比照發行基金原封券的有關規定。但對外包裝有破損或可疑的保管品包裝箱的開箱檢查,應遵照保管品的有關規定。

  第四十九條 對金銀實物、代保管品的具體檢查規定,另行制定管理辦法。

  第五十條 本辦法由中國人民銀行負責解釋、修訂。

  第五十一條 本辦法自發布之日起施行。

  附表1發行庫檢查意見書

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