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公司采購管理方法

來源: 律霸小編整理 · 2020-10-14 · 153人看過


第一條 制定目的


為規范公司各類物品采購的管理,提高效率,節省開支,根據公司有關規定,制定本辦法。



第二條 管理機構


本采購管理制度所涉及的用品統一由_______部門負責采購。


其中,內購由_______部門負責辦理。外購由_______部門負責辦理,其進口事務由_______部門辦理。采購重要材料應由________徑與供應商或代理商議價。對于專項用料,必要時由________指派專人或指定部門協助辦理采購。



第三條 涉及物品


本采購管理制度所涉及的用品包括:


1.辦公用品;


2.辦公設備和辦公用具;


3.日常辦公用品、各種耗材;


4.生活用品(食堂采購除外);


5.基建工程維修及材料;


6.其它需要報銷的公用品。



第四條 采購方式


采購部門應按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:


1.集中計劃采購:對具有共同性的材料,應集中計劃辦理采購。經核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報_____部門定期集中辦理。


2.長期報價采購:凡經常使用,且使用量較大的材料,_____部門應事先選定廠商,議定長期供應價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。


3.采購部門應按采購地區、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業期限,并通知各有關部門。



第五條 具體采購程序


一、填寫請購單


1.請購應按照存量管制基準、用料預算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經本公司_____審核后按規定逐級呈核并編號,最后送_____部門。


2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。


3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。


4.庶務用品由_____門按月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。


5.以下總務性物品可免開清單,而以“總務用品申請單”委托_____部門辦理,例如:賀-奠用物品;招待用品;書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。


二、審批請購單


1.各部門根據實際需要,確定采購用品的品名、規格型號和數量后,填寫《_____》,提前一個星期報公司_____;


2.日常用品的采購金額在_____元以內(含_____元)的,由公司_____審定,經_____審核后,由_____組織在_____個星期內進行采購;


3.采購金額在_____元以上的報_____批準后由_____進行采購。


三、比價


國內采購與國外采購的比價、議價程序相似,具體如下:


1.采購人員接“請購單”后應按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應商進行價格對比。


2.如果報價規格與請購單位的要求略有不同或屬代用品,采購人員應檢附有關資料并于“請購單”上予以注明,報經______核發,并轉______部門或______部門簽注意見。


3.屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量)采購人員應在議價后,在請購單“______欄”中注明,報______核簽。


4.對于廠商報價資料,經辦人員應深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。


5.采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求,主管應即指定經辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優先辦理。


四、呈批與核決


1.詢價完成后______人員應在“______”詳細填寫詢價或議價結果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經______核批,并按采購審批權限呈批。


2.國內采購核決權限規定如下:


原物料:(1)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。


(2)采購金額預估在_____萬元至_____萬元者,由_____核決。


(3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。


財產支出:(1)采購金額預估在_____萬以下者,由_____核決。


(2)采購金額預估在_____萬至_____萬元者,由_____核決。


(3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。


總務性用品:(1)采購金額預估在_____萬以下者,由_____核決。


(2)采購金額預估在_____萬至_____萬元者,由_____核決。


(3)采購金額預估在_____萬元以上者,由_____核決。


3.國外采購核決權限規定如下:


(1)采購金額以CIF美元總價折合在_____萬(含)以下者由____核決;


(2)采購金額以CIF美元總價折合超過__元以上者由____核決。


五、訂購


1.國內采購:


(1)采購經辦人員接到已經審批的“請購單”后應向廠方寄發“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應方在“送貨單”上注明“_____”及“_____”。


(2)分批交貨時,采購人員應在“請購單”上加蓋“_____”章以利識別。


2.國外采購


(1)“請購單(外購)”經報批轉回外購部門后,即向供應訂購并辦理各項手續。


(2)如需與供應商簽訂長期合約,外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。


六、進度控制


1.國內采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業進度。


2.采購人員未能按既定進度完成采購時,應填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預定完成日期”,經主管批示后轉送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。


七、送貨與驗收


供貨方發貨后,_____按送貨單進行驗收,經核對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量)無誤后,在送貨單上(一式二聯)簽字驗收,然后將送貨聯留存歸類,另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。


八、單據整理與付款


財務部門核查請購單,憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發票清單,在沒有差錯的情況下,填制應付款單據。財務部門根據上述憑證,核查后付款。



第六條 品質復核


1.價格復核


(1)采購部門應經常調查主要材料市場行情,建立供應商資料,作為采購及價格審核的參考。


(2)采購部門應對企業內各公司事業部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。


2.品質復核


采購單位應對企業內所使用的材料品質予以復核,并形成完整資料備查。


3.異常處理


審查作業中若發現異常情形,采購單位審查部門應即填寫“_______,通知有關部門處理。



第七條 附則


本辦法經_____核準后實施,增設修訂亦同。


本辦法最終解釋權歸_____。

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